dc.contributor.advisor |
Otrusinová, Milana
|
|
dc.contributor.author |
Hlavičková, Dana
|
|
dc.date.accessioned |
2013-10-11T04:16:51Z |
|
dc.date.available |
2013-10-11T04:16:51Z |
|
dc.date.issued |
2013-02-22 |
|
dc.identifier |
Elektronický archiv Knihovny UTB |
cs |
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10563/24063
|
|
dc.description.abstract |
Cílem této diplomové práce je zavedení vnitřního kontrolního systému v Poliklinice Senica, n. o. Teoretická část je věnovaná podstatě a problematice finanční kontroly a vnitřního kontrolního systému, dále je popsaná charakteristika účetnictví, účetních dokladů, vnitřních předpisů a inventarizace majetku, jakožto nedílných složek vnitřního kontrolního systému. První část praktické části se zabývá situací finanční kontroly u neziskových organizací na Slovensku. Druhá část je zaměřená na analýzu hospodárnosti Polikliniky Senica, n. o. v letech 2007 ? 2011. Poslední a nejvíc důležitá část se zabývá analýzou vnitřního kontrolního systému v dané organizaci a návrhem nových účetních směrnic. |
cs |
dc.format |
122 |
cs |
dc.format.extent |
1990852 bytes |
cs |
dc.format.mimetype |
application/pdf |
cs |
dc.language.iso |
sk |
|
dc.publisher |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
|
dc.rights |
Bez omezení |
|
dc.subject |
finanční kontrola
|
cs |
dc.subject |
vnitřní kontrolní systém
|
cs |
dc.subject |
příspěvkové organizace
|
cs |
dc.subject |
neziskové organizace
|
cs |
dc.subject |
analýza hospodaření
|
cs |
dc.subject |
vnitřní směrnice
|
cs |
dc.subject |
financial control
|
en |
dc.subject |
internal control system
|
en |
dc.subject |
contributory organizations
|
en |
dc.subject |
non-profit organizations
|
en |
dc.subject |
analysis of efficiency
|
en |
dc.subject |
internal directives
|
en |
dc.title |
Projekt zavedení vnitřního kontrolního systému v Poliklinice Senica, n. o. |
cs |
dc.title.alternative |
Project Implementation of Internal Controlling System in Poliklinika Senica, n. o. |
en |
dc.type |
diplomová práce |
cs |
dc.contributor.referee |
Kolářová, Eva |
|
dc.date.accepted |
2013-05-27 |
|
dc.description.abstract-translated |
The aim of this master thesis is the implementation of the internal control system in the Poliklinika Senica, n. o. Theoretical part is devoted to the problems of financial control and internal control system, it also describes the characteristics of accounting, accounting records, internal regulations and inventory of assets, as integral components of internal control. The first part of practical part deals with the situations of financial control in non-profit organizations in the Slovak Republic. The second part is focused on the analysis of efficiency of Poliklinika Senica, n. o., in the years 2007 - 2011. The last and the most important part is the analysis of the internal control system in the organization and creating the new accounting directive. |
en |
dc.description.department |
Ústav financí a účetnictví |
cs |
dc.description.result |
obhájeno |
cs |
dc.parent.uri |
http://hdl.handle.net/10563/172
|
cs |
dc.parent.uri |
http://hdl.handle.net/10563/220
|
cs |
dc.thesis.degree-discipline |
Finance |
cs |
dc.thesis.degree-discipline |
Finance |
en |
dc.thesis.degree-grantor |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky |
cs |
dc.thesis.degree-grantor |
Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics |
en |
dc.thesis.degree-name |
Ing. |
cs |
dc.thesis.degree-program |
Hospodářská politika a správa |
cs |
dc.thesis.degree-program |
Economic Policy and Administration |
en |
dc.identifier.stag |
29530
|
|
utb.result.grade |
D |
|
dc.date.submitted |
2013-05-02 |
|